lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 237 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
27/02/2026 EMPENHO: 001981
36.833.215/0001-30
FRANCISCO JOAO DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 518, DATADA DO DIA 24/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
022703 1.360,00
27/02/2026 EMPENHO: 002047
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1177, DATADA DO DIA 22/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A [...]
048265 2.112,42
26/02/2026 EMPENHO: 000490
05.457.026/0001-87
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO [...]
22601 841,77
26/02/2026 EMPENHO: 001986
11.054.242/0001-84
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 493, DATADA DO DIA 23/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
024391 12.960,95
26/02/2026 EMPENHO: 001985
11.054.242/0001-84
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARACORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 492, DATADA DO DIA 23/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA [...]
024391 8.822,94
26/02/2026 EMPENHO: 001984
05.457.026/0001-87
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 485, DATADA DO DIA 23/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETA [...]
022601 8.300,40
25/02/2026 EMPENHO: 001765
62.359.216/0001-03
HOSPCLIM LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 476, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇ [...]
038537 6.450,00
24/02/2026 EMPENHO: 001990
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 445, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETAR [...]
050190 5.252,00
24/02/2026 EMPENHO: 001989
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 441, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETA [...]
050190 4.273,50
24/02/2026 EMPENHO: 001988
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 442, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETA [...]
050190 4.660,20
24/02/2026 EMPENHO: 001987
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 444, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETAR [...]
050190 6.119,80
24/02/2026 EMPENHO: 001066
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NNY-9088 RELATIVO A 11 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
15165781 11.744,24
24/02/2026 EMPENHO: 001067
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFC-0689 RELATIVO A 10 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
15588925 10.676,59
24/02/2026 EMPENHO: 001068
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA OFH-8049 RELATIVO A 12 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
15731693 12.811,90
24/02/2026 EMPENHO: 001069
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA NRE-6C69 RELATIVO A 09 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
15841278 9.608,93
24/02/2026 EMPENHO: 001070
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO BASCULANTES DE 10M³ DE PLACA MPZ-6J53 RELATIVO A 12 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DO [...]
16016929 12.811,90
24/02/2026 EMPENHO: 001071
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG CHASSI XG0022SJPA00082 REL [...]
16295003 41.364,01
24/02/2026 EMPENHO: 001072
11.464.181/0001-23
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM PESO OPERACIONAL DE 22.500KG, CHASSI 1F9210GXEKD521542 [...]
16570785 43.949,42
24/02/2026 EMPENHO: 001653
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 439, DATADA DO DIA 20/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE RECAR [...]
050190 12.361,83
24/02/2026 EMPENHO: 001652
58.130.893/0001-70
N B DA COSTA NETO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 415, DATADA DO DIA 19/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANUT [...]
066629 8.382,00
23/02/2026 EMPENHO: 000406
17.853.761/0001-99
FATIMA LUCIA LINS
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MIN. OSWALDO TRIGUEIRO [...]
120467 783,01
23/02/2026 EMPENHO: 001991
45.709.106/0001-05
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 388, DATADA DO DIA 12/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO, [...]
022301 11.128,00
20/02/2026 EMPENHO: 000472
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
22004 53.898,67
20/02/2026 EMPENHO: 000471
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 A [...]
22003 38.758,52
20/02/2026 EMPENHO: 000470
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...]
22002 44.840,94
20/02/2026 EMPENHO: 000469
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
22001 16.945,26
13/02/2026 EMPENHO: 001992
45.516.896/0001-02
45516896 EDVANIA BEZERRA DO AMARAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 383, DATADA DO DIA 11/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
021301 1.125,00
12/02/2026 EMPENHO: 001993
08.158.664/0001-95
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 368, DATADA DO DIA 09/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ [...]
017409 1.196,90
12/02/2026 EMPENHO: 001654
09.234.399/0001-40
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 369, DATADA DO DIA 09/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE VARRI [...]
245593 5.421,64
10/02/2026 EMPENHO: 000356
04.462.326/0001-91
SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MA [...]
10773 1.240,00

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