Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/7202 |
EMPENHO: 000882
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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50190 |
823,05 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 002220
35.996.035/0001-07
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE J [...]
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030304 |
9.675,25 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 002221
35.996.035/0001-07
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ATENDIMENTOS DE GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JU [...]
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030304 |
9.675,25 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002133
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (06 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PACIENTES C [...]
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062604 |
7.150,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002132
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN (15 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PA [...]
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062603 |
4.250,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002134
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN (15 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PA [...]
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062602 |
8.500,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002131
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN (15 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PA [...]
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062601 |
5.400,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 002135
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (04 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PACIENTES C [...]
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062605 |
5.971,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 002129
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80079 ANEXA.
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061907 |
71.860,97 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 002128
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MÉDICOS CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80075 ANEXA [...]
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061906 |
49.874,28 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 002127
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80074 ANEXA.
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061905 |
16.210,56 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 002126
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS CEO), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80073 ANEXA.
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061904 |
13.119,90 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 002125
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PSF - SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80070 [...]
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061903 |
44.840,94 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 002124
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (NASF CONTRATADOS), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 80046 ANEXA.
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061902 |
38.146,39 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 002123
17.698.753/0001-15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL (AGENTES COM. DE SAÚDE CONTRATADOS), COMPETÊNCIA JUNHO/2026, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8 [...]
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061901 |
43.475,64 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 001961
51.335.988/0001-80
SPCG COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MU [...]
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061901 |
222,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 001810
30.431.360/0001-09
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICO [...]
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040325 |
5.173,17 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 001809
51.339.684/0001-91
MARIA EDILANIA BATISTA LINS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE SECRETARIA DA APS DESTE SECRETARIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVE [...]
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061203 |
2.347,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 001817
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN (15 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PA [...]
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061202 |
4.400,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 001816
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN (15 PASSAGEIROS), PARA TRANSPORTAR PA [...]
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061201 |
18.900,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 001825
41.619.745/0001-10
BRAZIL COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZ [...]
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061101 |
1.711,61 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 001748
05.457.026/0001-87
3LC LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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061002 |
776,67 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 001747
05.457.026/0001-87
3LC LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO EMULTI DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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061003 |
1.136,65 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 001746
45.709.106/0001-05
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UBS [...]
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061001 |
13.252,02 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 001741
05.457.026/0001-87
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO [...]
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060901 |
1.339,59 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 001740
05.457.026/0001-87
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO [...]
|
060901 |
2.036,60 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 001750
30.431.360/0001-09
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 82 EXAMES DE CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVIC [...]
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040325 |
1.215,24 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 001767
35.996.035/0001-07
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 568, DATADA DO DIA 26/02/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENT [...]
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030304 |
9.675,25 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 001742
05.457.026/0001-87
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍ [...]
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060901 |
1.193,64 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 002238
35.996.035/0001-07
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1646, DATADA DO DIA 26/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEREN [...]
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030304 |
4.837,63 |
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