lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 350 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
19/05/2026 EMPENHO: 002039
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1462, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRET [...]
050190 4.804,20
19/05/2026 EMPENHO: 002038
39.451.717/0001-95
AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1461, DATADA DO DIA 14/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA [...]
050190 7.453,00
16/05/2026 EMPENHO: 002026
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 108, DATADA DO DIA 12/01/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
011601 18.394,11
14/05/2026 EMPENHO: 001427
37.462.723/0001-12
ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA QSE 925 [...]
048265 234,76
14/05/2026 EMPENHO: 002035
01.704.290/0001-17
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1419, DATADA DO DIA 08/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
101476 1.369,08
14/05/2026 EMPENHO: 002034
09.071.994/0001-01
PANIFICADORA CEARENSE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1405, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI [...]
121894 2.746,00
13/05/2026 EMPENHO: 001397
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPI [...]
051301 129,53
13/05/2026 EMPENHO: 001391
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO EM ATENDIMENTOS NO HOSPITAL M [...]
051302 84,08
13/05/2026 EMPENHO: 001396
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPI [...]
051301 463,87
13/05/2026 EMPENHO: 001710
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1410, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCA [...]
051301 11.875,00
13/05/2026 EMPENHO: 002228
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1395, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
051301 25.471,83
13/05/2026 EMPENHO: 002242
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1398, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
051303 7.314,91
13/05/2026 EMPENHO: 002243
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1401, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
051302 3.110,82
13/05/2026 EMPENHO: 002244
97.532.879/0001-54
SOARES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1392, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
051301 66.965,62
13/05/2026 EMPENHO: 001711
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1409, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCA [...]
051302 9.450,00
12/05/2026 EMPENHO: 001709
38.088.262/0001-22
UELITON BRITO DE OLIVEIRA 4959948815
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1373, DATADA DO DIA 05/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEREN [...]
051201 2.850,00
12/05/2026 EMPENHO: 001708
58.578.602/0001-00
MARCOS AUGUSTO BEZERRA FILHO
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1382, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MANU [...]
051202 1.990,00
12/05/2026 EMPENHO: 001707
09.234.399/0001-40
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1381, DATADA DO DIA 07/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INCI [...]
0245593 5.178,88
08/05/2026 EMPENHO: 002150
03.161.004/0002-20
REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1105, DATADA DO DIA 15/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
017726 2.588,56
08/05/2026 EMPENHO: 001688
21.609.727/0001-40
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULO E CONSTRUCOES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1364, DATADA DO DIA 04/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LOCA [...]
050801 21.250,00
08/05/2026 EMPENHO: 002237
30.431.360/0001-09
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1357, DATADA DO DIA 04/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REAL [...]
040325 2.163,72
07/05/2026 EMPENHO: 001345
11.054.242/0001-84
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO [...]
024391 14.268,59
07/05/2026 EMPENHO: 002045
11.054.242/0001-84
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1344, DATADA DO DIA 04/05/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARI [...]
024391 28.748,92
06/05/2026 EMPENHO: 002066
51.339.684/0001-91
MARIA EDILANIA BATISTA LINS
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1342, DATADA DO DIA 30/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE S [...]
050602 778,00
06/05/2026 EMPENHO: 002065
15.303.658/0001-40
MS COMERCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1340, DATADA DO DIA 30/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
050601 1.611,00
06/05/2026 EMPENHO: 002144
31.187.918/0001-15
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1341, DATADA DO DIA 30/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETA [...]
022546 4.102,58
05/05/2026 EMPENHO: 001330
37.318.317/0001-80
BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS POLO TRACK DE PLACAS SL [...]
050502 298,38
05/05/2026 EMPENHO: 001329
35.419.779/0001-69
GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA SKV 0A07, PERTECEN [...]
050501 250,00
04/05/2026 EMPENHO: 002064
45.709.106/0001-05
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1295, DATADA DO DIA 29/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO [...]
050401 8.576,80
04/05/2026 EMPENHO: 002211
45.709.106/0001-05
JBA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1294, DATADA DO DIA 29/04/2026, GARANTINDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMO DE HIGIENIZAÇÃO [...]
050401 7.051,94

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